职位描述:
1.负责建立和完善公司内部审计、风险管控、法律、合规工作管理体系和制度流程并组织实施;
2.负责制定部门年度计划和目标,并计划实施;
3.负责法律文件起草等工作;
4.负责对法务人员合同审查,履行监督处理意见,对审计工作报告的合法性,合规性负责;
5.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性研究,对公司投资项目进行审计;
6.负责编写初步内部审计报告,提出处理意见和建议,对整改结果进行分析和报告。
任职条件
1.具有工作经历,国有大型企业审计法务工作经历;
2.熟练掌握公司法、合同法、专利等法律知识,具备企业管理、内控等综合知识;
3.具备较好的统筹谋划、分析判断、沟通表达、人际关系维护和数据分析能力,具有较强执行力和创新能力;
4.具有法律职业资格证书;